Faktúra 440394

Faktúra doručená:06.10.2014
Číslo objednávky:OBJV/0231/2014

Dodávateľ
JUMA Trenčín s.r.o.
Pred Polom 1652
911 01 Trenčín
IČO:36365289
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
školenie kuričov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 60,00 EUR