Faktúra doručená: | 15.11.2022 |
Číslo zmluvy: | 2022/669,671-675 |
|
|
|
Dodávateľ |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Námestie SNP 11 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
posyp orechový,kokos,džus,oblatky,nátierka,koreniny,cícer,fazuľa,cestoviny,olivový olej,steril.zelenina |
Názov položky |
posyp orechový,kokos,džus,oblatky,nátierka,koreniny,cícer,fazuľa,cestoviny,olivový olej,steril.zelenina |
posyp orechový,kokos,džus,oblatky,nátierka,koreniny,cícer,fazuľa,cestoviny,olivový olej,steril.zelenina |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
311,29 EUR |