Faktúra 440257

Faktúra doručená:08.7.2024
Číslo objednávky:OBJV/0176/2024

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
lepenka,náterové hmoty
Názov položky
nákup na sklad -lepenka
nákup na sklad -náterové hmoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,42 EUR