Faktúra 40318

Faktúra doručená:19.6.2023
Číslo zmluvy:-22/675-23/320,322

Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny kuchyňa -potraviny
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,88 EUR