Faktúra 440213

Faktúra doručená:07.6.2024
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné 24.2.-27.05.2024 Klenoty
stočné 24.2.-27.05.2024 Klenoty
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 61,38 EUR