Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Menu
O škole
Štúdium
mechanik hasičskej techniky
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
autoopravár - mechanik - DUÁL
autoopravár - elektrikár - DUÁL
stolár
murár
maliar
inštalatér
strechár - DUÁL
strechár
technicko-administratívny pracovník
stavebníctvo
dopravná prevádzka
podnikanie v remeslách a službách
Projekty
Medzinárodné projekty
Domáce projekty
Ponuka služieb
Stravovanie
Ubytovanie - Turistická ubytovňa
Stavebné práce
Autoservis
Rekreácie pre zamestnancov
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Rada školy
Školský psychológ
História školy
Súčasní a bývalí zamestnanci
2% z dane
Vedenie školy
Teoretické vyučovanie
Odborný výcvik
Školský internát
CAD centrum
Školský parlament
Koordinátori
Správy o činnosti
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Ochrana osobných údajov
Aktuality
Podujatia, akcie
Školský časopis - ŇÚS
Rekvalifikácie
Autoškola
Úspechy a ocenenia
Stravovanie
Tlačivá
Podávanie podnetov
Rekreácie pre zamestnancov
Ako získať v našej škole?...
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 40301
Faktúra doručená:
08.6.2023
Číslo objednávky:
OBJV-P/0040/2023
Číslo zmluvy:
-22/675,-23/321,320
Dodávateľ
INMEDIA, spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO:
36019208
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:
42141443
ceny sú vrátane DPH
potraviny
Názov položky
potraviny kuchyňa -potraviny
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
470,87 EUR