Faktúra 440205

Faktúra doručená:06.6.2024
Číslo zmluvy:1/2022

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
tel. hovory
Názov položky
tel. hovory -OV 05/2024
tel. hovory -TV 05/2024
tel. hovory -ETÚ 05/2024
tel. hovory -MOP 05/2024
tel. hovory -ŠI HČ 05/2024
tel. hovory -ŠI PČ 05/2024
tel. hovory -ŠJ HČ 05/2024
tel. hovory -ŠJ PČ 05/2024
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 56,57 EUR