Faktúra doručená: | 14.3.2024 |
Číslo zmluvy: | 2021/1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vyúčtovanie spotreby EE |
Názov položky |
vyúčtovanie spotreby EE -OV 02/2024 |
vyúčtovanie spotreby EE -TV 02/2024 |
vyúčtovanie spotreby EE -ETÚ 02/2024 |
vyúčtovanie spotreby EE -ŠI HČ 02/2024 |
vyúčtovanie spotreby EE -ŠI PČ 02/2024 |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 936,16 EUR |