Faktúra doručená: | 03.7.2024 |
Číslo objednávky: | OBJV-P/0038/2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Námestie SNP 11 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
ryža,mliečne výrobky,potraviny,mrazená zelenina, ryby,vrátené fľaše |
Názov položky |
vrátené fľaše |
potraviny kuchyňa -ryža |
potraviny kuchyňa -maslo,jogurt,mlieko |
potraviny kuchyňa -potraviny,mrazená zelenina,ryby, mliečne výrobky |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 695,90 EUR |