Faktúra 440075

Faktúra doručená:05.3.2024
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
vodné OV od 31.01.-28.02.2024
vodné TV od 31.01.-28.02.2024
vodné ETÚ od 31.01.-28.02.2024
vodné ŠI HČ od 31.01.-28.02.2024
vodné ŠI PČ od 31.01.-28.02.2024
vodné ŠJ HČ od 31.01.-28.02.2024
vodné ŠJ PČ od 31.01.-28.02.2024
stočné OV od 31.01.-28.02.2024
stočné TV od 31.01.-28.02.2024
stočné ETÚ od 31.01.-28.02.2024
stočné ŠI HČ od 31.01.-28.02.2024
stočné ŠI PČ od 31.01.-28.02.2024
stočné ŠJ HČ od 31.01.-28.02.2024
stočné ŠJ PČ od 31.01.-28.02.2024
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 641,40 EUR