Faktúra doručená: | 19.6.2024 |
Číslo objednávky: | OBJV-P/0025/2024 |
|
|
|
Dodávateľ |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Námestie SNP 11 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
smotana do kávy,mlieko,maslo,jogurt biely,ryža, sezamové semená,potraviny |
Názov položky |
potraviny kuchyňa -ryža,sezamové semená |
potraviny kuchyňa -smotana do kávy,mlieko,maslo, jogurt biely |
potraviny kuchyňa -potraviny |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 742,20 EUR |