Faktúra doručená: | 08.2.2024 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
tel. hovory |
Názov položky |
tel. hovory -OV 01/2024 |
tel. hovory -TV 01/2024 |
tel. hovory -ETÚ 01/2024 |
tel. hovory -MOP 01/2024 |
tel. hovory -ŠI HČ 01/2024 |
tel. hovory -ŠI PČ 01/2024 |
tel. hovory -ŠJ HČ 01/2024 |
tel. hovory -ŠJ PČ 01/2024 |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,96 EUR |