Faktúra doručená: | 08.1.2024 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
zrážky |
Názov položky |
zrážky OV od 01.12.-31.12.2023 |
zrážky TV od 01.12.-31.12.2023 |
zrážky ETÚ od 01.12.-31.12.2023 |
zrážky ŠI HČ od 01.12.-31.12.2023 |
zrážky ŠI PČ od 01.12.-31.12.2023 |
zrážky ŠJ HČ od 01.12.-31.12.2023 |
zrážky ŠJ PČ od 01.12.-31.12.2023 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,75 EUR |