Faktúra doručená: | 20.12.2023 |
Číslo zmluvy: | 2019/27 |
|
|
|
Dodávateľ |
SlovFire, s.r.o. |
Hliníky 764 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
činnosť technika PO |
Názov položky |
činnosť technika PO rok 2023 OV |
činnosť technika PO rok 2023 TV |
činnosť technika PO rok 2023 ETÚ |
činnosť technika PO rok 2023 ŠI HČ |
činnosť technika PO rok 2023 ŠI PČ |
činnosť technika PO rok 2023 ŠJ HČ |
činnosť technika PO rok 2023 ŠJ PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
705,60 EUR |