Faktúra 430569

Faktúra doručená:20.12.2023
Číslo zmluvy:2019/27

Dodávateľ
SlovFire, s.r.o.
Hliníky 764
017 01 Považská Bystrica
IČO:47884223
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
činnosť technika PO
Názov položky
činnosť technika PO rok 2023 OV
činnosť technika PO rok 2023 TV
činnosť technika PO rok 2023 ETÚ
činnosť technika PO rok 2023 ŠI HČ
činnosť technika PO rok 2023 ŠI PČ
činnosť technika PO rok 2023 ŠJ HČ
činnosť technika PO rok 2023 ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 705,60 EUR