Faktúra doručená: | 20.11.2023 |
Číslo objednávky: | OBJV/0341/2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
KAMON s.r.o. |
Dolný Moštenec 205 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,
plech,svorka |
Názov položky |
nákup na sklad -štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,plech,svorka |
nákup na sklad -štetec plochý,lazúra na drevo,pás hrebeňa,koleno,plech,svorka |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,74 EUR |