Faktúra doručená: | 02.11.2023 |
Číslo objednávky: | OBJV/0312/2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
KAMON s.r.o. |
Dolný Moštenec 205 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
krytina strešná,skrutka,hrebenáč,vrut,hák žľabový,
koleno,rúra zvodová |
Názov položky |
nákup na sklad -krytina strešná,skrutka,hrebenáč, vrut,hák žľabový,koleno,rúra zvodová |
nákup na sklad -krytina strešná,skrutka,hrebenáč, vrut,hák žľabový,koleno,rúra zvodová |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 880,91 EUR |