Faktúra 430436

Faktúra doručená:31.10.2023
Číslo objednávky:OBJV/0310/2023

Dodávateľ
MIPAP, s.r.o.
Nesluša 1266
023 41 Nesluša
IČO:45597839
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
dovol.lístok,guma,kalendár stolový,kalkulačka, tyčinka lepiaca,tuha do pera
Názov položky
nákup na sklad -doklad príjmový,zvýrazňovač
nákup na sklad -dovol.lístok,guma,kalendár stolový, kalkulačka,tyčinka lepiaca,tuha do pera
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 248,88 EUR