Faktúra doručená: | 08.11.2023 |
Číslo zmluvy: | 2021/1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mlynské nivy 44/a |
825 11 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
opravná fa za dodávku EE 02/2023 |
Názov položky |
opravná fa za dodávku EE OV 02/2023 |
opravná fa za dodávku EE TV 02/2023 |
opravná fa za dodávku EE ETÚ 02/2023 |
opravná fa za dodávku EE ŠI HČ 02/2023 |
opravná fa za dodávku EE ŠI PČ 02/2023 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-326,88 EUR |