Faktúra doručená: | 18.10.2023 |
Číslo objednávky: | OBJV/0295/2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
Imrich Vladimír |
Nitrianska 1/57 |
010 01 Žilina |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov |
Názov položky |
prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov -klenoty |
prehliadka,čistenie,servis plynových kotlov,premeranie,nastavenie spaľovacích pomerov,odskúšanie funkčných a zabezpečovacích prvkov -MOP |
servis,prehliadka výmenníky MOP |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
470,00 EUR |