Faktúra 430405

Faktúra doručená:19.10.2023
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
servítky,potr.fólia,vanička,viečko, špajle,mikro sáčky,vrece
Názov položky
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, špajle,mikro sáčky,vrece
nákup na sklad -servítky,potr.fólia,vanička,viečko, špajle,mikro sáčky,vrece ŠJ PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 186,32 EUR