Faktúra doručená: | 20.9.2023 |
Číslo objednávky: | OBJV/0248/2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
BEMTOJ s.r.o. |
Nesluša 220 |
023 41 Nesluša |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
okuliare ochranné,respirátor, ochranný,štít,
kladivo,klince,rukavice pracovné, meter,kliešte,
hladidlo |
Názov položky |
nákup na sklad -okuliare ochranné,respirátor, ochranný štít,kladivo,klince,rukavice pracovné, meter,kliešte,hladidlo |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 099,77 EUR |