Faktúra 430351

Faktúra doručená:14.9.2023
Číslo zmluvy:Z20231548_Z

Dodávateľ
Mário Drahoš
Titváň 39/14
951 35 Veľké Zálužie
IČO:53103092
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
cleamen,drôtenka,fixinela,mydlo, rukavice,savo, utierky
Názov položky
nákup na sklad -cleamen,drôtenka,fixinela,mydlo, rukavice,savo,utierky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,00 EUR