Faktúra doručená: | 07.9.2023 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
tel. hovory |
Názov položky |
tel. hovory -OV 08/2023 |
tel. hovory -TV 08/2023 |
tel. hovory -ETÚ 08/2023 |
tel. hovory -MOP 08/2023 |
tel. hovory -ŠI HČ 08/2023 |
tel. hovory -ŠI PČ 08/2023 |
tel. hovory -ŠJ HČ 08/2023 |
tel. hovory -ŠJ PČ 08/2023 |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,94 EUR |