Edupage prihlásenie
Hlavná stránka
|
English
|
Kontakt
|
RSS
|
Mapa stránky
Menu
O škole
Štúdium
mechanik hasičskej techniky
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
autoopravár - mechanik - DUÁL
autoopravár - elektrikár - DUÁL
stolár
murár
maliar
inštalatér
strechár - DUÁL
strechár
technicko-administratívny pracovník
stavebníctvo
dopravná prevádzka
podnikanie v remeslách a službách
Projekty
Medzinárodné projekty
Domáce projekty
Ponuka služieb
Stravovanie
Ubytovanie - Turistická ubytovňa
Stavebné práce
Autoservis
Rekreácie pre zamestnancov
Kontakt
Fotogaléria
Videogaléria
Dokumenty
Rada školy
Školský psychológ
História školy
Súčasní a bývalí zamestnanci
2% z dane
Vedenie školy
Teoretické vyučovanie
Odborný výcvik
Školský internát
CAD centrum
Školský parlament
Koordinátori
Správy o činnosti
Verejné obstarávanie
Zverejňovanie dokumentov
Zmluvy
Objednávky
Faktúry
Prístup k informáciám
Ochrana osobných údajov
Aktuality
Podujatia, akcie
Školský časopis - ŇÚS
Rekvalifikácie
Autoškola
Úspechy a ocenenia
Stravovanie
Tlačivá
Podávanie podnetov
Rekreácie pre zamestnancov
Ako získať v našej škole?...
Hlavná stránka
>
O škole
>
Zverejňovanie dokumentov
>
Faktúry
>
Faktúra
Faktúra 430331
Faktúra doručená:
07.9.2023
Číslo zmluvy:
zmluva
Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:
35763469
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:
42141443
ceny sú vrátane DPH
tel. hovory
Názov položky
tel. hovory -OV 08/2023
tel. hovory -TV 08/2023
tel. hovory -ETÚ 08/2023
tel. hovory -ŠI HČ 08/2023
tel. hovory -ŠI PČ 08/2023
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,14 EUR