Faktúra doručená: | 07.6.2023 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
zrážky |
Názov položky |
zrážky OV 01.03.-31.05.2023 |
zrážky TV 01.03.-31.05.2023 |
zrážky ETÚ 01.03.-31.05.2023 |
zrážky ŠI HČ 01.03.-31.05.2023 |
zrážky ŠI PČ 01.03.-31.05.2023 |
zrážky ŠJ HČ 01.03.-31.05.2023 |
zrážky ŠJ PČ 01.03.-31.05.2023 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
886,62 EUR |