Faktúra doručená: | 30.1.2023 |
Číslo objednávky: | OBJV/0015/2023 |
Číslo zmluvy: | 20223164 |
|
|
|
Dodávateľ |
GC TECH Ing. Peter Gerši |
Jilemnického 6 |
911 01 Trenčín |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
ceruzka,lepidlo,euroobal,guma,kan. pap.,nožnice,
obálka,obrus,zakladač,rýchloviazač... |
Názov položky |
nákup na sklad -ceruzka,lepidlo,euroobal,guma,kan. pap.,nožnice,obálka,obrus,zakladač,rýchloviazač... |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
303,25 EUR |