Faktúra 420554

Faktúra doručená:09.1.2023
Číslo zmluvy:zmluva

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
zrážky
Názov položky
zrážky Klenoty od 01.12.2022-31.12.2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 46,08 EUR